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七甲坪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2020-10-24 15:29

目  錄

第一部分 沅陵縣七甲坪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分沅陵縣七甲坪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、機構(gòu)運行信息表

第三部分沅陵縣七甲坪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府采購支出情況:

九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2019年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 七甲坪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)。

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。

3.開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

6.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8.完成縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

七甲坪鎮(zhèn)政府共有獨立編制機構(gòu)數(shù)2個,其中行政機構(gòu)2個;獨立核算機構(gòu)2個,其中行政機構(gòu)2個,與上年無變動。

決算單位構(gòu)成。七甲坪鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:七甲坪鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分  七甲坪鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

決算表內(nèi)容見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度決算收入總計3022.68萬元,比2018年增加195.22萬元,增長6.46%;2019年度決算支出總計2833.79萬元。與2018年相比,增加了779.45萬元,增加了27.5%,主要是因為厲行節(jié)約,壓減日常公用經(jīng)費開支,項目支出增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余約773.11萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3022.68萬元,其中:財政撥款收入3022.68萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2833.79萬元,其中:基本支出1305.1萬元,占46.05%;項目支出1528.70萬元,占53.95%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度決算收入總計3022.68萬元,比2018年增加195.22萬元,增長6.46%;2019年度決算支出總計2833.79萬元。與2018年相比,增加了779.45萬元,增加了27.5%,主要是因為厲行節(jié)約,壓減日常公用經(jīng)費開支,項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2833.79萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加了779.45萬元,增加了27.5%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2833.79萬元,支出決算數(shù)為2833.79萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2019年共支出1305.10萬元。其中:工資福利支出930.69萬元;商品和服務(wù)支出為262.60萬元;對個人和家庭補助支出111.81萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為46.6萬元,支出決算為30.8萬元,完成預(yù)算的66.09%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為30.8萬元,支出決算為24.82萬元,完成預(yù)算的80.58%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費支出;與上年相比減少12.03萬元,減少32.65%,減少的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元,支出決算為5.98萬元,與上年相比持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算40.6萬元,占87.12%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6萬元,占12.88%。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為0萬元。

2.公務(wù)接待費支出決算為40.6萬元,全年共接待來訪團組543個、來賓1654人次,主要是國內(nèi)接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元,截至2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府采購支出情況:

 2019年度本單位無政府采購收支。

九、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 2019年度本單位無政府性基金收支。

十、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年,我單位積極推進預(yù)算績效管理,合理制定和編報年度預(yù)算,加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制,合理列支年度經(jīng)費支出。按照預(yù)算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出3022.68萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,編報績效目標(biāo)的項目10個。

十一、其他重要事項情況說明

(一)各項支出內(nèi)容、性質(zhì)

2019年度一般公共預(yù)算撥款基本支出1305.10萬元,一般公共預(yù)算撥款項目支出約1528.70萬元整。整年度支出比2018年度有所增加,主要以基本支出減少為主,項目資金的支出增多,以農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護為主,大部分投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護中。年終結(jié)余962.00萬元,基本支出結(jié)余679.16萬元,項目支出結(jié)余282.84萬元。

(二)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策

結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的是基本支出資金結(jié)余,主要原因已做預(yù)算收入,有些資金還沒到位無法進行報賬手續(xù)。在接下來的工作時間里加緊完善報賬手續(xù),做好報賬工作,監(jiān)督好資金,充分發(fā)揮資金使用效益。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理,實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置,我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度,固定資產(chǎn)指定專人管理,及時登記,科學(xué)使用,每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點,固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

七甲坪鎮(zhèn)政府2019年底資產(chǎn)共計3795.80萬元,包括流動資產(chǎn)2719.62萬元(其中:財政應(yīng)返額度962萬元,其他應(yīng)收款1756.62萬元),固定資產(chǎn)合計1304.11萬元。其中房屋類資產(chǎn),總面積賬面數(shù)3360平方米,價值1137.37萬元;交通運輸工具3倆,分別是公車及垃圾車,價值41.85萬元,無盤盈盈虧;其他價值,價值124.89萬元,無盤盈盈虧。

第四部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)部門基本情況。

1.機構(gòu)人員情況:

本單位內(nèi)設(shè)10個機構(gòu),其中包括行政機構(gòu)4個,事業(yè)單位6個。截至2019年12月31日,本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為93人(其中行政編制28人,事業(yè)編制57人,自收自支8人)。年末實有人數(shù)93人。

2.主要職能:

我鎮(zhèn)堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求,保證我鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾,解放思想,搶抓機遇,克服困難,實現(xiàn)七甲坪鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面發(fā)展。

3.重點工作計劃:

(一)扎實開展精準(zhǔn)扶貧工作。2019年是實現(xiàn)脫貧攻堅的關(guān)鍵一年,我鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

(二)繼續(xù)推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),練好基本功。

(三)強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng),練好內(nèi)功。

(四)堅定不移推動項目建設(shè),不斷增強發(fā)展后勁。

(五)圍繞打造服務(wù)型政府,切實抓好各項基本基礎(chǔ)工作不動搖。

(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2019年年度收入3022.68萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余773.12萬元,共支出2833.80萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余962萬元。其中:基本支出1305.10萬元,項目支出1528.70萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費,共支出24.82萬元,未超過46.6萬元的控制線,比上年度減少12.03萬元,減少了32.65%.

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2019年共支出1305.10萬元。其中:工資福利支出930.69萬元;商品和服務(wù)支出為262.60萬元;對個人和家庭補助支出111.81萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)46.6萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費5.98萬元,公務(wù)接待費24.82萬元。

2019年“三公”經(jīng)費總額為30.80萬元。其中:公務(wù)用車運行維護費5.98萬元,公務(wù)接待費24.82萬元。因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,加強公務(wù)用車管理,所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù),未超過標(biāo)準(zhǔn)。

(二)項目支出

項目支出共1528.70萬元。其中:商品和服務(wù)支出為1528.70萬元。2018年其中包括:扶貧項目補助:其中用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1282.70萬元;生產(chǎn)發(fā)展48萬元;其他扶貧支出198萬元。我鎮(zhèn)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度,明確了專項支出審批程序,對專項資金加強了監(jiān)管

三、部門專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析,我鎮(zhèn)扶貧支出,均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對扶貧項目實施情況都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

(二)專項管理情況:為切實規(guī)范專項資金管理,保障資金安全、高效運行,發(fā)揮資金使用效益,特制定以下管理制度:

1、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2、資金的撥付本著專款專用的原則,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容,不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項,更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執(zhí)行,不準(zhǔn)任意改變;特殊情況,必須請示。

3、嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度,不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù),各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理,實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置,我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度,固定資產(chǎn)指定專人管理,及時登記,科學(xué)使用,每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點,固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

七甲坪鎮(zhèn)政府2019年底資產(chǎn)共計3795.80萬元,包括流動資產(chǎn)2719.62萬元(其中:財政應(yīng)返額度962萬元,其他應(yīng)收款1756.62萬元),固定資產(chǎn)合計1304.11萬元。1其中房屋類資產(chǎn),總面積賬面數(shù)3360平方米,價值1137.37萬元。2、交通運輸工具3倆,分別是公車及垃圾車,價值41.85萬元,無盤盈盈虧。3、其他價值,價值124.89萬元,無盤盈盈虧。

五、部門整體支出績效情況

抓好全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整:重視并繼續(xù)加強對柑橘、葡萄、大棚蔬菜等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度,鼓勵各村結(jié)合實際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢農(nóng)業(yè)。

糧食生產(chǎn)方面:農(nóng)業(yè)是生命線,抓好糧食生產(chǎn)工作,對維護社會穩(wěn)定起著重要作用。鎮(zhèn)政府高度重視,認(rèn)真貫徹落實國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好惠民惠農(nóng)補貼發(fā)放工作,另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收,鎮(zhèn)農(nóng)技站大力推廣良種種植,開展科技種植示范樣板建設(shè),注重農(nóng)作物病蟲害防治,抓好農(nóng)作物中耕管理,確保糧食安全穩(wěn)定。

養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面:畜牧業(yè)是帶動群眾增收的一項支柱產(chǎn)業(yè),在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鎮(zhèn)堅持走“科技養(yǎng)殖”之路,增強養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動力。抓好春、秋防疫工作,確保防疫密度,主要疫苗注射率均達100%,切實防控動物疫病的發(fā)生,全年未發(fā)生1起大規(guī)模動物疫情。

加快基礎(chǔ)建設(shè):一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機,多渠道爭取資金,發(fā)動群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮,對全鎮(zhèn)水利工程進行整復(fù)修,及時對臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進行協(xié)調(diào),妥善的解決;二是積極做好防汛工作,對轄區(qū)的骨干山塘進行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。2019財政扶貧資金項目建設(shè)有8個項目關(guān)于公路建設(shè),極大改善了村級公路,方便了老百姓的衣食住行。

文化建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展

一是通過鎮(zhèn)政府電子屏幕不間斷宣傳核心價值觀,二是通過開展大型活動,集中宣傳社會主義核心價值觀。如:每年開展“重走紅軍路”文藝匯演,多次開展志愿服務(wù)活動。三是不斷建立、完善村級文化活動中心,添置我鎮(zhèn)文化工作站的電子器樂,完善圖書館建設(shè)。四是堅持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鎮(zhèn)各村建立至少1名的專職保潔隊伍,組織全體鎮(zhèn)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動,組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比,每個季度進行一次衛(wèi)生評選,并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎勵,有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

工會、婦兒、共青團等工作:工會班子健全,職工入會率達100%。在共青團建設(shè)方面堅持黨建帶團建,團的組織網(wǎng)絡(luò)日益健全,逐步建立壯大本鎮(zhèn)自己的青年志愿者隊伍。婦聯(lián)工作有聲有色獲得多項單位、個人榮譽。全年開展各種志愿服務(wù)活動6次,服務(wù)人群200余人。

六、部門整體支出績效評價結(jié)果

我鎮(zhèn)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分92分,評價為良好。

扣分方面:

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為25%,故該項扣2分;

管理制度健全性,錄入會計兼記賬會計,故該項扣2分;

經(jīng)濟效益,故該項扣1分;

行政效能,故該項扣1分;

社會公眾或服務(wù)對象滿意度在百分之八十七左右,故該項扣2分。

七、存在的主要問題

(一)財政收入有限,經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持,無論是遷村并點還是建廠辦園,無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校,無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè),離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付,維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難,更談不上產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

(二)財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鎮(zhèn)財政工作的對象十分復(fù)雜,而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費,而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上,往往是為了預(yù)算而預(yù)算,忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性,致使多次追加預(yù)算,預(yù)算完成率卻不高。

(三)內(nèi)部控制制度不健全。鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng),因為鎮(zhèn)財政管理工作涉及資金管理的全過程,而財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程,所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配;鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實,使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用;鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足,減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度,阻礙了經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

八、改進措施和有關(guān)建議

(一)大力發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟,拓寬鎮(zhèn)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn),發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè);大力發(fā)展鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè),引導(dǎo)部分鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場;大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟,為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境,使個體私營經(jīng)濟成為鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新力量。

(二)加大制度建設(shè),夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度,建立崗位責(zé)任制,進一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工,各司其職,便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能,加強資金管理,特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查,確保專款專用;梳理、細化以往賬目,制定切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃,確保資金使用的能效。

(三)增強人員素質(zhì),規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上,積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn),提高工作的針對性和有效性;加強財務(wù)管理信息化建設(shè),完善財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng),用制度規(guī)范言行;在人員的考核上,嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn),注重工作的實效,提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

(四)嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用。加強領(lǐng)導(dǎo),建立專項檢查長效機制;狠抓落實,嚴(yán)控各項預(yù)算外支出;完善監(jiān)制,防控共建長效機制,做到提高工作效能,從嚴(yán)控制會議和招待費開支,強化會議年度計劃和審批管理制度,嚴(yán)格會議費預(yù)算管理,嚴(yán)格會議費報銷和支付管理,建立會議費公示制度和會議年度報告制度,及時匯總分析,加強管理規(guī)范財務(wù)管理等,從各方面對經(jīng)費進行控制,形成完善有效的管理機制。



沅陵縣七甲坪鎮(zhèn)人民政府