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沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2020-10-24 12:39
目 錄
第一部分 涼水井鎮(zhèn)政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 涼水井鎮(zhèn)政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 涼水井鎮(zhèn)政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。
3.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)村居管理工作,依法管理外來流動(dòng)人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
5.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
6.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
7.監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。
8.完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
涼水井鎮(zhèn)共有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè),其中行政機(jī)構(gòu)2個(gè);獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)2個(gè),其中行政機(jī)構(gòu)2個(gè),與上年無變動(dòng)。
決算單位構(gòu)成。涼水井鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:涼水井鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 涼水井鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分 涼水井鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
涼水井鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算總規(guī)模為4182.75萬元,比2018年度決算收入總規(guī)模3015.74萬元增加了1167.01萬元,主要原因?yàn)榻衲攴鲐毠ぷ髫?zé)任重大,增加了預(yù)算且2019年12月底我會(huì)計(jì)核算中心賬上還留有農(nóng)合款等657.36萬元其他收入。2019年度支出決算總規(guī)模為2664.14萬元,比2018年度決算支出總額度3166.66萬元減少了502.52萬元,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4182.75萬元,其中:財(cái)政撥款收入3525.39萬元,占84%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入627.36萬元,占16%。
三、支出決算情況說明
涼水井鎮(zhèn)人民政府2019年共支出2664.14萬元。其中:工資福利支出771.33萬元,占總支出的28.95%;商品和服務(wù)支出為716.08萬元,占總支出的26.88%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助295.75萬元,占總支出的11.1%,資本性支出(基本建設(shè))880.98萬元,占總支出的33.07%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(1)財(cái)政撥款決算總收入:涼水井鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算總規(guī)模為4182.75萬元,比2018年度決算收入總規(guī)模3015.74萬元增加了1167.01萬元,主要原因?yàn)榻衲攴鲐毠ぷ髫?zé)任重大,增加了預(yù)算且2019年12月底我會(huì)計(jì)核算中心賬上還留有農(nóng)合款等657.36萬元其他收入。
(2)財(cái)政撥款決算總支出:。2019年度支出決算總規(guī)模為2664.14萬元,比2018年度決算支出總額度3166.66萬元減少了502.52萬元,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度支出決算總規(guī)模為2664.14萬元,比2018年度決算支出總額度3166.66萬元減少了502.52萬元,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓減日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
涼水井鎮(zhèn)人民政府2019年共支出2664.14萬元。其中:工資福利支出771.33萬元,占總支出的28.95%;商品和服務(wù)支出為716.08萬元,占總支出的26.88%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助295.75萬元,占總支出的11.1%,資本性支出(基本建設(shè))880.98萬元,占總支出的33.07%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度涼水井鎮(zhèn)人民政府支出決算數(shù)2664.14萬元。其中一般公共服務(wù)支出1017.90萬元(占全部支出38.21%);農(nóng)林水支出1646.25萬元(占全部支出61.79%)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1459.80萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1067.08萬元,占基本支出的73.10%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;日常公用經(jīng)費(fèi)392.72萬元,占基本支出的26.90%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47萬元,支出決算為25.3萬元,完成預(yù)算的55%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為41萬元,支出決算為19.32萬元,完成預(yù)算的47.12%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出;與上年相比減少2.14萬元,減少的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,支出決算為5.98萬元,與上年相比減少3.93萬元,減少的主要原因是一臺(tái)公車損壞,暫未報(bào)廢。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
涼水井鎮(zhèn)人民政府2019年度因公出國(境)費(fèi)為0元,與去年支出額度無變化; 2019年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制數(shù)為6萬元,實(shí)際支出為5.98萬元,與上年相比減少3.93萬元;2019年度公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)為41萬元,實(shí)際支出19.32萬元,上年相比減少2.14萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出25.3萬元,比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出31.38萬元支出減少了6.08萬元,原因是2019年根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求,繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年無政府性基金預(yù)算收入支出
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
我鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算主要結(jié)合往年預(yù)算經(jīng)費(fèi)開支情況及本年工作計(jì)劃編制,預(yù)算批復(fù)后,全年開支緊緊圍繞年初工作目標(biāo)執(zhí)行,充分發(fā)揮資金使用效益,本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則,確保日常辦公正常運(yùn)行、各項(xiàng)扶貧專項(xiàng)工作順利開展,圓滿完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出747.54萬元,比2018年增加294.83萬元,主要是2019年隨著扶貧任務(wù)日益繁重,機(jī)關(guān)日常工作量增加,費(fèi)用開支相應(yīng)增大。
(二)政府采購支出情況。
本部門2019 年度政府采購支出總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。