沅陵縣科學(xué)技術(shù)局2021年度部門決算編報說明
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2022-09-01 11:12
目錄
第一部分 科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
沅陵縣科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家科技法律、法規(guī)和方針、政策;牽頭擬訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
(二)負責(zé)制定和實施各類縣級科技計劃,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督項目的實施;負責(zé)國家和省市科技計劃項目的申報、推薦和管理;牽頭組織全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
(三)牽頭擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策,組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和成果示范,促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
(四)主管全縣高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作;負責(zé)培育高新技術(shù)企業(yè),組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項目,推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
(五)擬定促進民營科技企業(yè)發(fā)展的政策措施,指導(dǎo)全縣民營科技企業(yè)工作;擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策,負責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理,推動科技服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展。
(六)負責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵、科技成果鑒定(評價)、科技成果推廣轉(zhuǎn)化、科技類民辦非企業(yè)單位管理等工作,會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策,組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范,推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)。
(七)會同有關(guān)部門提出全縣科技體制改革的政策和措施建議,推進全縣創(chuàng)新體系建設(shè);審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
(八)負責(zé)縣級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策措施;會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
(九)會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)政策,承擔(dān)全縣科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團隊建設(shè)有關(guān)工作;組織開展對外科技合作與交流,牽頭組織開展與科研院所、大專院校等進行合作。
(十)負責(zé)科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技情報信息、科技期刊管理等工作。
(十一) 承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。沅陵縣科學(xué)技術(shù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機構(gòu)為3個:綜合辦公室、高新技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化股、農(nóng)村發(fā)展與人才股。
(二)決算單位構(gòu)成。沅陵縣科學(xué)技術(shù)局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:沅陵縣科技局本級,無二級機構(gòu)和下屬單位。
第二部分
部門決算表
(詳見附表)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計772.29萬元。與上年相比,減少87.7萬元,減少10%,主要是因為財政減少了對茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的獎補。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計769.49萬元,其中:財政撥款收入769.49萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計772.11萬元,其中:基本支出215.05萬元,占27.85%;項目支出557.06萬元,占72.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計772.29萬元。與上年相比,減少87.7萬元,減少10%,主要是因為財政減少了對茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的獎補。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出772.11萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少84.42萬元,減少10%,主要是因為財政減少對茶業(yè)產(chǎn)業(yè)的獎補。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出772.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出(類)772.11萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為772.11萬元,支出決算數(shù)為772.11萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。其中:
1、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。
年初預(yù)算為215.05萬元,支出決算為215.05萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。
年初預(yù)算為557.06萬元,支出決算為557.06萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出215.05萬元,其中:人員經(jīng)費184.19萬元,占基本支出的85.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資,養(yǎng)老保險繳費,醫(yī)療保險繳費,其他社會保障繳費,住房公積金,生活補助;公用經(jīng)費30.86萬元,占基本支出的14.35%,主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為3.27萬元,完成預(yù)算的65.4%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費支出與上年持平。公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元,支出決算為3.27萬元,完成預(yù)算的65.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、降低成本,與上年相比增加1.32萬元,增加67.69%,增加的主要原因是鄉(xiāng)村振興工作增多,增加接待支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算3.27萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.27萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓150人次,主要是科技服務(wù)團及特派員培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,我單位購置新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出30.86萬元,比上年決算數(shù)增加8.99 萬元,增加41%。主要原因是:鄉(xiāng)村振興,增加科技服務(wù)工作量。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.43萬元,用于召開科技專家服務(wù)團會議,人數(shù)50人,內(nèi)容為科技下鄉(xiāng)服務(wù);開支培訓(xùn)費0.1萬元,用于開展科技特派員培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為支農(nóng)科技培訓(xùn)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,共涉及資金557.06 萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%;其他資金支出0元,占項目總支出0%。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0 萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“茶葉獎補”、“創(chuàng)新型縣”、“科技三項經(jīng)費”3個項目開展了部門評價,共涉及項目資金557.06萬元,其中一般公共預(yù)算項目支出557.06 萬元,其他資金支出0萬元。政府性基金預(yù)算支出0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,茶葉獎補、創(chuàng)新型縣、科技三項經(jīng)費項目規(guī)劃合理,組織有力,實施規(guī)范,管理科學(xué),資金使用節(jié)約,達到預(yù)期目標(biāo)。
組織對本局等1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出772.11 萬元,政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看,結(jié)合科技工作實際,按照“德、能、勤、績、廉”的要求,將績效管理考核目標(biāo)歸并為業(yè)務(wù)能力、工作效率、工作創(chuàng)新、作風(fēng)紀律兩個重點。中心工作方面,一是確實提高科技服務(wù)社會的能力,加強全縣科技工作;二是號召全局職工堅守職業(yè)道德,加強學(xué)習(xí);三是結(jié)合縣綜合績效考核要求和全市縣市區(qū)績效工作目標(biāo)管理指標(biāo),制定并量化實施細則和考核標(biāo)準(zhǔn),并具體細化到人;四是嚴控三公開支。業(yè)務(wù)工作方面,一是實施縣級科技計劃項目12個以上,組織申報市級以上重點科技計劃項目5個:二是完成茶葉產(chǎn)業(yè)獎補;三是完成"創(chuàng)新型縣"指標(biāo)體系建設(shè)。
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“茶葉獎補”、“創(chuàng)新型縣”、“科技三項經(jīng)費”3項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為557.06 萬元,執(zhí)行數(shù)為557.06 萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況,本單位3個項目績效目標(biāo)已完成,績效評價97分。
項目績效自評綜述:項目規(guī)劃合理,組織有力,實施規(guī)范,管理科學(xué),資金使用節(jié)約,達到預(yù)期,項目目標(biāo)績效自評分97分。
(3)部門評價項目績效評價結(jié)果。
1、項目經(jīng)濟性分析
(1)項目成本(預(yù)算)控制情況
項目預(yù)算557萬元,實際支出557萬元。
(2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況
嚴格按照預(yù)算方案,控制成本,節(jié)約成本0萬元。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
項目實施年限2019年1月至2022年12月,完成第二階段的工作。
(2)項目完成質(zhì)量
著力培育一批在國內(nèi)有影響力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)和一批掌握“專精特新”企業(yè), 2021年,全縣萬家企業(yè)中高新技術(shù)企業(yè)數(shù)達280家。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項目預(yù)期目標(biāo)將如期完成。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
①經(jīng)濟影響。地區(qū)生產(chǎn)總值增長9%左右,一般公共預(yù)算收入增長8%,固定資產(chǎn)投資增長16%,社會消費品零售總額增長12%以上,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長10%。
②社會影響。經(jīng)濟保持持續(xù)健康增長,人均均量實現(xiàn)大幅增長,經(jīng)濟實力和城市綜合競爭力同步壯大,全面建成小康社會,群眾滿意度較高。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費支出
三公經(jīng)費支出,指政府部門人員因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費。
其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出。因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
沅陵縣科學(xué)技術(shù)局
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
(一)部門基本情況。
1、主要職能及重點工作計劃。
①貫徹執(zhí)行國家科技法律、法規(guī)和方針、政策;牽頭擬訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
②負責(zé)制定和實施各類縣級科技計劃,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督項目的實施;負責(zé)國家和省市科技計劃項目的申報、推薦和管理;牽頭組織全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
③牽頭擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策,組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和成果示范,促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
④主管全縣高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作;負責(zé)培育高新技術(shù)企業(yè),組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項目,推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
⑤擬定促進民營科技企業(yè)發(fā)展的政策措施,指導(dǎo)全縣民營科技企業(yè)工作;擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策,負責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理,推動科技服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展。
⑥負責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵、科技成果鑒定(評價)、科技成果推廣轉(zhuǎn)化、科技類民辦非企業(yè)單位管理等工作,會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策,組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范,推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)。
⑦會同有關(guān)部門提出全縣科技體制改革的政策和措施建議,推進全縣創(chuàng)新體系建設(shè);審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
⑧負責(zé)縣級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策措施;會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。
⑨會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)政策,承擔(dān)全縣科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團隊建設(shè)有關(guān)工作;組織開展對外科技合作與交流,牽頭組織開展與科研院所、大專院校等進行合作。
⑩負責(zé)科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技情報信息、科技期刊管理等工作。
2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
沅陵縣科學(xué)技術(shù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機構(gòu)為3個:綜合辦公室、高新技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化股、農(nóng)村發(fā)展與人才股。
3.人員情況。
現(xiàn)有干部職工共14人,其中在職14人。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
2021年部門整體支出772.11萬元,其中,基本支出215.05萬元(人員經(jīng)費184.19萬元,公務(wù)費30.86萬元);項目支出557.06萬元(其中對企業(yè)補助-費用補貼450萬元,為撥付給企業(yè)的國家政策補貼);結(jié)轉(zhuǎn)0.18萬;
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
1、基本支出215.05萬元,其中,人員經(jīng)費184.19萬元,占基本支出86%;主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;公務(wù)經(jīng)費30.86萬元,占基本支出的14%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為3.27萬元,完成預(yù)算的64%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元,支出決算為3.27萬元,完成預(yù)算的64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費支出;與上年相比增加1.32萬元,增加40%,增加的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)村振興工作的要求,走訪量增加。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比減少0萬元,減少100%,減少的主要原因是公務(wù)用車改革,公車全部處置或移交公車辦。
(二)專項支出
1、專項資金總共投入557.06萬元,為公共財政撥款。
2、專項資金(主要指財政資金)557.06萬元,對企業(yè)補助-費用補貼450萬元,其他科技三項經(jīng)費107萬元。
3、專項資金管理情況分析,建立專款專用財務(wù)管理制度,實行依據(jù)工程進度分期付款,并執(zhí)行質(zhì)量保證金管理。
三、部門專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析,對符合國家費用補貼的企業(yè),嚴格按照上級部門下達的文件精神,對標(biāo)對表進行審核,并組織相關(guān)部門進行驗收。
(二)專項管理情況分析,建立項目申報管理制度、日常檢查監(jiān)督管理,并對企業(yè)的科技研發(fā)投入進行審查。
四、資產(chǎn)管理情況
對部門資產(chǎn)實行卡片管理制度,錄入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng),建立嚴格的采購、入庫、領(lǐng)用、報廢、處置制度,由資產(chǎn)管理員專人管理。
五、部門整體支出績效情況
2021年部門整體績效自評分為98分。結(jié)合科技工作實際,按照“德、能、勤、績、廉”的要求,將績效管理考核目標(biāo)歸并為業(yè)務(wù)能力、工作效率、工作創(chuàng)新、作風(fēng)紀律兩個重點。中心工作方面,一是確實提高科技服務(wù)社會的能力,加強全縣科技工作;二是號召全局職工堅守職業(yè)道德,加強學(xué)習(xí);三是結(jié)合縣綜合績效考核要求和全市縣市區(qū)績效工作目標(biāo)管理指標(biāo),制定并量化實施細則和考核標(biāo)準(zhǔn),并具體細化到人;四是嚴控三公開支。業(yè)務(wù)工作方面,一是實施縣級科技計劃項目12個以上,組織申報市級以上重點科技計劃項目5個:二是完成茶葉產(chǎn)業(yè)獎補;三是完成"創(chuàng)新型縣"指標(biāo)體系建設(shè)。
六、存在的主要問題
近幾年來,隨著國家對高新技術(shù)研發(fā)工作的持續(xù)重視,我縣的企業(yè)公司科研資金投入不斷增加,科學(xué)技術(shù)發(fā)展得到了長足進步。但還是存在一是科研人員缺乏;二是資金撥付到位不及時。
七、改進措施和有關(guān)建議
對上述存在的問題,一是加大引進科研技術(shù)人員力度,建立激勵機制;二是加大資金扶持,形成財政企業(yè)投資合力。
附表:決算報表