沅陵縣科學(xué)技術(shù)局2022年度部門整體支出績效自評報告

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2023-06-12 15:10

一、部門概況

(一)部門基本情況。

1、主要職能及重點工作計劃。

①貫徹執(zhí)行國家科技法律、法規(guī)和方針、政策;牽頭擬訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。

②負(fù)責(zé)制定和實施各類縣級科技計劃,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督項目的實施;負(fù)責(zé)國家和省市科技計劃項目的申報、推薦和管理;牽頭組織全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。  

③牽頭擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策,組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和成果示范,促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。  

④主管全縣高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作;負(fù)責(zé)培育高新技術(shù)企業(yè),組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項目,推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

⑤擬定促進(jìn)民營科技企業(yè)發(fā)展的政策措施,指導(dǎo)全縣民營科技企業(yè)工作;擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策,負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理,推動科技服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展。  

⑥負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵、科技成果鑒定(評價)、科技成果推廣轉(zhuǎn)化、科技類民辦非企業(yè)單位管理等工作,會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策,組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范,推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)。  

⑦會同有關(guān)部門提出全縣科技體制改革的政策和措施建議,推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè);審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。  

⑧負(fù)責(zé)縣級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策措施;會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。  

⑨會同有關(guān)部門擬定科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)政策,承擔(dān)全縣科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團隊建設(shè)有關(guān)工作;組織開展對外科技合作與交流,牽頭組織開展與科研院所、大專院校等進(jìn)行合作。 

⑩負(fù)責(zé)科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技情報信息、科技期刊管理等工作。

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

沅陵縣科學(xué)技術(shù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機構(gòu)為3個:綜合辦公室、高新技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化股、農(nóng)村發(fā)展與人才股。

3.人員情況。

現(xiàn)有干部職工共14人,其中在職14人。

(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年部門整體支出830萬元,其中,基本支出233萬元(人員經(jīng)費194萬元,公務(wù)費39萬元);項目支出597萬元(對企業(yè)補助-費用補貼,為撥付給企業(yè)的國家政策補貼);結(jié)轉(zhuǎn)0萬;

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

1、基本支出233萬元,其中,人員經(jīng)費194萬元,占基本支出84%;主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;公務(wù)經(jīng)費39萬元,占基本支出的16%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算的10%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元,支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算的10%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費支出;與上年相比減少2.7萬元,減少54%,減少的主要原因是減少接待,降低成本。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比減少0萬元,減少100%,減少的主要原因是公務(wù)用車改革,公車全部處置或移交公車辦。

(二)專項支出

1、專項資金總共投入597萬元,為公共財政撥款。

2、專項資金(主要指財政資金)597萬元,主要是省級創(chuàng)新型縣培育建設(shè)專項(包含科技三項經(jīng)費、茶業(yè)獎補)597萬元。

3、專項資金管理情況分析,建立專款專用財務(wù)管理制度,實行依據(jù)工程進(jìn)度分期付款,并執(zhí)行質(zhì)量保證金管理。

三、部門專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析,對符合國家費用補貼的企業(yè),嚴(yán)格按照上級部門下達(dá)的文件精神,對標(biāo)對表進(jìn)行審核,并組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。

(二)專項管理情況分析,建立項目申報管理制度、日常檢查監(jiān)督管理,并對企業(yè)的科技研發(fā)投入進(jìn)行審查。

四、資產(chǎn)管理情況

對部門資產(chǎn)實行卡片管理制度,錄入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng),建立嚴(yán)格的采購、入庫、領(lǐng)用、報廢、處置制度,由資產(chǎn)管理員專人管理。

五、部門整體支出績效情況

202件年部門整體績效自評分為99分。結(jié)合科技工作實際,按照“德、能、勤、績、廉”的要求,將績效管理考核目標(biāo)歸并為業(yè)務(wù)能力、工作效率、工作創(chuàng)新、作風(fēng)紀(jì)律兩個重點。中心工作方面,一是確實提高科技服務(wù)社會的能力,加強全縣科技工作;二是號召全局職工堅守職業(yè)道德,加強學(xué)習(xí);三是結(jié)合縣綜合績效考核要求和全市縣市區(qū)績效工作目標(biāo)管理指標(biāo),制定并量化實施細(xì)則和考核標(biāo)準(zhǔn),并具體細(xì)化到人;四是嚴(yán)控三公開支。業(yè)務(wù)工作方面,一是實施縣級科技計劃項目13個以上,組織申報市級以上重點科技計劃項目2個:二是完成茶葉產(chǎn)業(yè)獎補;三是完成"創(chuàng)新型縣"指標(biāo)體系建設(shè)。

六、存在的主要問題

近幾年來,隨著國家對高新技術(shù)研發(fā)工作的持續(xù)重視,我縣的企業(yè)公司科研資金投入不斷增加,科學(xué)技術(shù)發(fā)展得到了長足進(jìn)步。但還是存在一是科研人員缺乏;二是資金撥付到位不及時。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

對上述存在的問題,一是加大引進(jìn)科研技術(shù)人員力度,建立激勵機制;二是加大資金扶持,形成財政企業(yè)投資合力。

附件1部門整體支出績效評價共性指標(biāo)表

附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件3部門整體支出績效自評表