沅陵縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算編報(bào)說明
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2022-09-01 18:10
目錄
第一部分 沅陵縣醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責(zé)
(一) 本部門主要職能是:一是負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的方針、政策、改革方案及發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)基本醫(yī)療、大病互助費(fèi)、生育保險(xiǎn)、支付和管理;負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和協(xié)議藥店,監(jiān)督檢查管理、結(jié)算。二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的業(yè)務(wù)管理,執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施辦法和相關(guān)政策。管理城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金,落實(shí)基金財(cái)務(wù)管理辦法和基金會(huì)計(jì)核算辦法。審核城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報(bào)銷經(jīng)費(fèi),承辦城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息管理,確定協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu),承擔(dān)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療行為的協(xié)議服務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管股,基金監(jiān)管股等。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本單位本級(jí)以及下屬二級(jí)事業(yè)單位。
第二部分
部門決算表
(詳見附表)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)3698.97萬元,與上年相比,增加920.66萬元,增長33%,主要是因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2279.73萬元,其中:其中:財(cái)政撥款收入2279.73萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3058.29萬元,其中:基本支出581.68萬元,占19%;項(xiàng)目支出2476.61萬元,占81%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3698.97萬元,與上年相比,增加920.66萬元,增長33%,主要是因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3058.29萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,增加1699.21萬元,增長125%,主要是因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助支出增加,包含應(yīng)付上年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3058.29萬元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出3058.29萬元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3707.62萬元,支出決算數(shù)為3058.29萬元,完成年初預(yù)算的83%,其中:
1、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3107.24萬元,支出決算為2476.61萬元,完成年初預(yù)算的79%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助另設(shè)專戶,不再計(jì)入預(yù)算一體化系統(tǒng)。
2、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為600.38萬元,支出決算為581.68萬元,完成年初預(yù)算的97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。主要原因?yàn)閱挝唤?jīng)費(fèi)緊缺,厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出581.68萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)408.83萬元,占基本支出的70%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、其他工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)172.85萬元,占基本支出的29%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.22萬元,支出決算為1.22萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.22萬元,支出決算為1.22萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、我單位按照上級(jí)公務(wù)接待文件要求嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策,規(guī)范單位公務(wù)接待,嚴(yán)把接待關(guān)口,不進(jìn)行違規(guī)接待;2、嚴(yán)格按公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公務(wù)接待,不違規(guī)開支煙酒等,與上年相比增加0.63萬元,增長23%,增長的主要原因是交流學(xué)習(xí)增加,接待批次增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.22萬元,全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓190人次,主要是學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,我單位購置新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.86萬元,比年上年決算數(shù)增加105.85萬元,增加62%。主要原因是:2021年單位搬家,購置固定資產(chǎn)支出增加,由于醫(yī)保新系統(tǒng)上線網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,人數(shù)0人;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
(1)績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金2476.61萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2476.61萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,本單位落實(shí)了有關(guān)文件規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)了資金使用情況。
組織對(duì)沅陵縣醫(yī)療保障局開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3058.29萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,本單位按時(shí)完成績效報(bào)告、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告,落實(shí)了各項(xiàng)相關(guān)政策。
(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
城鄉(xiāng)醫(yī)療基金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3107.24萬元,執(zhí)行數(shù)為2476.61 萬元,完成預(yù)算的80%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是醫(yī)療基金的申報(bào)審批手續(xù)快捷方便,審批通過后資金能及時(shí)發(fā)放;二是在一定程度上緩解困難群眾就醫(yī)困難和因病影響基本生活的問題,提高城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。
(3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔2020〕7號(hào))等文件,我單位按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求隨同部門決算一同公開的績效信息,2021年城鄉(xiāng)醫(yī)療基金實(shí)際支出2476.61萬元,我局嚴(yán)格規(guī)范申報(bào)審批程序,切實(shí)做到專戶管理、封閉運(yùn)行、專款專用,實(shí)行社會(huì)化發(fā)放,使城鄉(xiāng)因病困難家庭生活得到了基本保障,體現(xiàn)了黨和政府對(duì)群眾民生問題的關(guān)心。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
5、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
6、其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。
第五部分
附件
2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé),提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《預(yù)算法》《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕25號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào))、文件要求,我單位對(duì)2020年部門整體支出進(jìn)行了全面整體評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、部門概況
本部門主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的業(yè)務(wù)管理 執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施辦法和相關(guān)政策,管理城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金,落實(shí)基金財(cái)務(wù)管理辦法和基金會(huì)計(jì)核算辦法,審核城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報(bào)銷經(jīng)費(fèi),承辦城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息管理,確定協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu),承擔(dān)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療行為的協(xié)議服務(wù),負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。確保職工基本醫(yī)療的需要,負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的征收,支付和管理,負(fù)責(zé)確定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店,并對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣醫(yī)療保障局為行政單位,下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)沅陵縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。二級(jí)機(jī)構(gòu)不設(shè)財(cái)務(wù)室,未進(jìn)行獨(dú)立核算。編制情況和實(shí)有人員情況如下:截至2021年底我單位在職在編干部職工35人.
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出581.68萬元,明細(xì)如下;工資福利支出405.06萬元,商品服務(wù)支出157.39萬元,對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出3.76萬元,辦公設(shè)備購置15.47萬元。
三公經(jīng)費(fèi)說明:我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定,控制接待費(fèi)用。按照簡化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)的原則管理和規(guī)范公務(wù)接待工作,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出取得了一定成效, 2021年實(shí)際用款公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元。
(二)專項(xiàng)支出
2021年我單位項(xiàng)目支出為2476.61萬元,其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2476.61萬元。
三、資產(chǎn)管理情況
資產(chǎn)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序,做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí), 按照國有資產(chǎn)國家所有,單位占用使用,財(cái)政代表國家行使所有權(quán)的總體思路,建立了“單位申請(qǐng)-政府(財(cái)政)批準(zhǔn)-財(cái)政撥款-政府采購-產(chǎn)權(quán)登記-資產(chǎn)處置-收益收繳“的業(yè)務(wù)流程。財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。
四、部門整體支出績效情況
(一)經(jīng)濟(jì)性分析:2021年我單位預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。 “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為1.22萬元。
(二)效率性分析:2021年我單位在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以嚴(yán)管理.優(yōu)服務(wù)的規(guī)范嚴(yán)格要求,完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),在完成過程中資金使用合規(guī)。資金的支付符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。
(三)有效性分析:我單位較好地完成了2021年初設(shè)定的工作任務(wù),并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開制度。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,嚴(yán)格按照統(tǒng)一要求和部署基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作。
(四)可持續(xù)性分析:堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán)格用制度管人管事管錢,細(xì)化內(nèi)部管理,嚴(yán)格審核審批。
1、嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)支出。突出重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作,大力壓縮一般性支出。特別是對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,更是按要求嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)公務(wù)接待,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)控接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。
2、嚴(yán)格審核審批經(jīng)費(fèi)支出,一是嚴(yán)格審核原始單據(jù),保證發(fā)票合法合規(guī),相關(guān)資料真實(shí)完整,不符合要求不予報(bào)賬,二是嚴(yán)格審核各項(xiàng)制度執(zhí)行情況,沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸?bào)賬
五、存在的主要問題
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制問題。工作人員的工作量比較大,工作人員工作壓力非常大。
六、建議
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員編制問題。希望縣里按照《關(guān)于加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建設(shè)的指導(dǎo)意見》(湘編辦發(fā)〔2016〕13號(hào))文件精神落實(shí)編制及人員問題,提高經(jīng)辦效率。
七、總體評(píng)價(jià)
我單位按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理,不斷完善內(nèi)控制度,取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作。